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专票认证了还能红冲吗 |
发票错了对方已经抵扣,由于发票错了导致不能抵扣
若购买方专票已经抵扣,如何开具红字发票?购买方取得专票已抵扣的,可在发票新系统中填开并上传《信息表》在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所购买方已抵扣发票红字信息表操作流程(销售方开具) 对方已经在税务系统抵税,现在进行退货,购买方已经开具红字发票信息表。1、打开“金税盘(开票系统)”点击“发票管理”→点击“发
详情请查看视频回答1、虽然专票开错了一个字,但是可以正常勾选。这种情况下,是有可能可以正常进行抵扣的。不过具体到各地税务局可能对待这个问题的口径和做法不太一样,建议询问下当地税务主管机关,来
1.如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额,企业应直接进行进项税额转出.因为经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方必须将已1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2.销售方未抄税并且未记账;3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。注意
不管什么情况,购买方后期平台都会出现异常发票清单。所以,如果你已经勾选抵扣,对方却偷偷作废了。购买方要做的就是及时做进项税转出处理。如果之前这张发票根本没收到,那转出就(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息
发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章
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